(単位:百万円) | |||||||||
収 入 | 支 出 | ||||||||
事 項 | 前年度 予算額 |
28年度 予算額 |
増減額 | 事 項 | 前年度 予算額 |
28年度 予算額 |
増減額 | ||
〔一般会計〕 | 45,133 | 43,731 | △1,402 | 〔一般会計〕 | 45,133 | 43,731 | △1,402 | ||
運営費交付金収入 | 34,387 | 33,224 | △1,163 | 人件費 | 26,855 | 27,765 | 910 | ||
うち復興特別会計 | 2 | 0 | △2 | 機能強化経費 | 1,611 | 629 | △982 | ||
学生納付金 | 9,666 | 9,362 | △304 | 特殊要因経費 | 3,825 | 2,123 | △1,702 | ||
雑収入 | 1,080 | 1,145 | 65 | 退職手当 | 2,132 | 1,976 | △156 | ||
建物新営に伴う設備費 | 121 | 10 | △111 | ||||||
移転費 | 568 | 35 | △534 | ||||||
PFI事業維持管理経費 | 109 | 101 | △8 | ||||||
土地建物借料 | 1 | 1 | 0 | ||||||
PCB廃棄物処理費 | 879 | 0 | △879 | ||||||
災害支援関連経費 | 0 | 2 | 2 | ||||||
船員保険事業主負担分調整費 | 16 | 0 | △16 | ||||||
調整費 | 200 | 200 | 0 | ||||||
特定経費 | 4,536 | 3,176 | △1,359 | ||||||
電子計算機借料 | 1,237 | 201 | △1,036 | ||||||
電子ジャーナル経費 | 646 | 672 | 27 | ||||||
公租公課,保険料等 | 873 | 905 | 33 | ||||||
燃料費 | 823 | 413 | △410 | ||||||
評価反映経費 | 48 | 0 | △48 | ||||||
収入見合経費 | 918 | 985 | 67 | ||||||
目的積立金貸借分 | △9 | 0 | 9 | ||||||
中期目標達成強化経費 | 599 | 0 | △599 | ||||||
総長室等事業推進経費 | 590 | 0 | △590 | ||||||
学長裁量経費 | 0 | 3,296 | 3,296 | ||||||
うち機能強化促進分 | 0 | 1,056 | 1,056 | ||||||
基盤配分経費 | 6,917 | 6,541 | △376 | ||||||
〔病院会計〕 | 29,217 | 30,883 | 1,666 | 〔病院会計〕 | 29,217 | 30,883 | 1,666 | ||
運営費交付金収入 | 2,591 | 3,003 | 412 | 人件費 | 8,920 | 8,858 | △62 | ||
附属病院収入 | 26,409 | 27,655 | 1,246 | 機能強化経費 | 446 | 931 | 485 | ||
雑収入 | 217 | 225 | 8 | 病院診療経費 | 17,627 | 19,147 | 1,520 | ||
うち設備費 | 1,116 | 1,321 | 206 | ||||||
債務償還経費 | 2,105 | 1,833 | △272 | ||||||
基盤配分経費 | 120 | 114 | △6 | ||||||
〔外部資金会計〕 | 20,714 | 21,720 | 1,007 | 〔外部資金会計〕 | 20,714 | 21,720 | 1,007 | ||
施設費補助金等収入 | 1,086 | 1,602 | 515 | 施設整備費 | 1,086 | 1,602 | 515 | ||
保育園運営費補助金収入 | 90 | 95 | 5 | 保育園運営費補助金事業費 | 90 | 95 | 5 | ||
寄附金収入 | 2,030 | 2,306 | 276 | 直接事業費 | 17,092 | 17,495 | 403 | ||
受託研究収入 | 4,929 | 6,035 | 1,106 | 寄附金事業費 | 1,983 | 2,258 | 275 | ||
共同研究収入 | 1,148 | 1,448 | 299 | 受託研究費 | 4,229 | 5,131 | 902 | ||
受託事業収入 | 607 | 838 | 232 | 共同研究費 | 1,054 | 1,330 | 277 | ||
大学改革補助金等収入 | 3,484 | 2,760 | △725 | 受託事業費 | 595 | 826 | 232 | ||
文部科学省科学研究費補助金 | 6,720 | 6,355 | △365 | 大学改革補助金等事業費 | 3,484 | 2,759 | △726 | ||
厚生労働省科学研究費補助金 | 563 | 222 | △341 | 文部科学省科学研究費補助金 | 5,211 | 4,948 | △263 | ||
その他助成金等 | 56 | 60 | 5 | 厚生労働省科学研究費補助金 | 482 | 183 | △298 | ||
その他助成金等 | 55 | 60 | 5 | ||||||
間接経費 | 2,445 | 2,528 | 83 | ||||||
総長室等事業推進経費 | 1,214 | 0 | △1,214 | ||||||
全学経費(特定経費) | 0 | 1,276 | 1,276 | ||||||
部局配分経費 | 1,232 | 1,253 | 21 | ||||||
1.3%増 | 1.3%増 | ||||||||
合 計 | 95,064 | 96,335 | 1,270 | 合 計 | 95,064 | 96,335 | 1,270 |
※項目ごとに四捨五入を行っているため,合計が一致しない場合があります。
〔その他繰越金等:平成27年度末見込み〕 | ||
前中期目標期間繰越積立金 | 265百万円 | |
寄附金 | 7,030百万円 | |
計 | 7,296百万円 |
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※項目毎に四捨五入を行っているため,合計が一致しない場合があります。
(財務部主計課)