(単位:百万円) | |||||||||
収 入 | 支 出 | ||||||||
事 項 | 前年度 予算額 |
26年度 予算額 |
増減額 | 事 項 | 前年度 予算額 |
26年度 予算額 |
増減額 | ||
〔一般会計〕 | 43,970 | 44,374 | 405 | 〔一般会計〕 | 43,970 | 44,374 | 405 | ||
運営費交付金収入 | 33,258 | 33,629 | 370 | 人件費 | 24,530 | 26,469 | 1,939 | ||
うち復興特別会計 | 5 | 3 | △1 | 特別経費 | 1,707 | 1,352 | △355 | ||
学生納付金 | 9,708 | 9,656 | △52 | 特殊要因経費 | 3,876 | 2,934 | △942 | ||
雑収入 | 1,003 | 1,090 | 87 | 退職手当 | 3,322 | 2,386 | △936 | ||
建物新営に伴う設備費 | 225 | 162 | △62 | ||||||
移転費 | 189 | 143 | △46 | ||||||
PFI事業維持管理経費 | 124 | 116 | △8 | ||||||
土地建物借料 | 1 | 1 | 0 | ||||||
災害支援関連経費 | 0 | 110 | 110 | ||||||
船員保険事業主負担分調整費 | 16 | 16 | 0 | ||||||
調整費 | 200 | 200 | 0 | ||||||
特定経費 | 4,619 | 4,760 | 141 | ||||||
電子計算機借料 | 1,296 | 1,298 | 2 | ||||||
電子ジャーナル経費 | 534 | 629 | 94 | ||||||
公租公課,保険料等 | 902 | 912 | 10 | ||||||
燃料費 | 800 | 902 | 102 | ||||||
評価反映経費 | 49 | 48 | △1 | ||||||
収入見合経費 | 979 | 963 | △16 | ||||||
目的積立金貸借分 | 59 | 8 | △51 | ||||||
中期目標達成強化経費 | 1,300 | 1,000 | △300 | ||||||
総長室等事業推進経費 | 300 | 320 | 20 | ||||||
基盤配分経費 | 7,438 | 7,340 | △98 | ||||||
〔病院会計〕 | 28,594 | 29,182 | 588 | 〔病院会計〕 | 28,594 | 29,182 | 588 | ||
運営費交付金収入 | 2,803 | 2,702 | △101 | 人件費 | 8,934 | 8,922 | △12 | ||
附属病院収入 | 25,710 | 26,329 | 619 | 特別経費 | 519 | 524 | 5 | ||
雑収入 | 80 | 151 | 70 | 病院診療経費 | 16,491 | 17,277 | 786 | ||
債務償還経費 | 2,520 | 2,331 | △189 | ||||||
基盤配分経費 | 130 | 128 | △2 | ||||||
〔外部資金会計〕 | 30,773 | 22,440 | △8,333 | 〔外部資金会計〕 | 30,773 | 22,440 | △8,333 | ||
施設費補助金等収入 | 6,715 | 3,153 | △3,562 | 施設整備費 | 6,715 | 3,153 | △3,562 | ||
うち復興特別会計 | 2,810 | 1,926 | △884 | 船舶建造費 | 3,229 | 0 | △3,229 | ||
船舶建造費補助金収入 | 3,229 | 0 | △3,229 | 保育園運営費補助金事業費 | 88 | 89 | 1 | ||
保育園運営費補助金収入 | 88 | 89 | 1 | 直接事業費 | 18,167 | 16,749 | △1,418 | ||
寄附金収入 | 2,177 | 2,169 | △8 | 寄附金事業費 | 2,117 | 2,114 | △3 | ||
受託研究収入 | 4,462 | 4,515 | 53 | 受託研究費 | 3,830 | 3,839 | 9 | ||
共同研究収入 | 1,076 | 1,007 | △69 | 共同研究費 | 986 | 918 | △67 | ||
受託事業収入 | 557 | 557 | 0 | 受託事業費 | 550 | 548 | △2 | ||
大学改革補助金等収入 | 4,089 | 3,431 | △658 | 大学改革補助金等事業費 | 4,088 | 3,431 | △656 | ||
文部科学省科学研究費補助金 | 7,295 | 6,797 | △498 | 文部科学省科学研究費補助金 | 5,669 | 5,274 | △395 | ||
厚生労働省科学研究費補助金 | 615 | 554 | △61 | 厚生労働省科学研究費補助金 | 539 | 475 | △64 | ||
その他助成金等 | 469 | 167 | △302 | その他助成金等 | 389 | 149 | △240 | ||
間接経費 | 2,574 | 2,448 | △126 | ||||||
総長室等事業推進経費 | 1,309 | 1,234 | △76 | ||||||
部局配分経費 | 1,265 | 1,215 | △50 | ||||||
7.1%減 | 7.1%減 | ||||||||
合 計 | 103,337 | 95,997 | △7,340 | 合 計 | 103,337 | 95,997 | △7,340 |
※項目ごとに四捨五入を行っているため,合計が一致しない場合があります。
〔その他目的積立金等:平成25年度末見込み〕 | ||
前中期目標期間繰越積立金 | 287百万円 | |
目的積立金 | 872百万円 | |
寄附金 | 7,395百万円 | |
計 | 8,554百万円 |
![]() |
(財務部主計課)