(単位:百万円) | |||||||||
収 入 | 支 出 | ||||||||
事 項 | 前年度 予算額 |
27年度 予算額 |
増減額 | 事 項 | 前年度 予算額 |
27年度 予算額 |
増減額 | ||
〔一般会計〕 | 44,374 | 45,133 | 759 | 〔一般会計〕 | 44,374 | 45,133 | 759 | ||
運営費交付金収入 | 33,629 | 34,387 | 758 | 人件費 | 26,469 | 26,571 | 102 | ||
うち復興特別会計 | 3 | 2 | △2 | 特別経費 | 1,352 | 1,611 | 259 | ||
学生納付金 | 9,656 | 9,666 | 11 | 特殊要因経費 | 2,934 | 3,825 | 892 | ||
雑収入 | 1,090 | 1,080 | △10 | 退職手当 | 2,386 | 2,132 | △254 | ||
建物新営に伴う設備費 | 162 | 121 | △42 | ||||||
移転費 | 143 | 568 | 425 | ||||||
PFI事業維持管理経費 | 116 | 109 | △7 | ||||||
土地建物借料 | 1 | 1 | 0 | ||||||
PCB廃棄物処理費 | 0 | 879 | 879 | ||||||
災害支援関連経費 | 110 | 0 | △110 | ||||||
船員保険事業主負担分調整費 | 16 | 16 | 0 | ||||||
調整費 | 200 | 200 | 0 | ||||||
特定経費 | 4,760 | 4,536 | △224 | ||||||
電子計算機借料 | 1,298 | 1,237 | △61 | ||||||
電子ジャーナル経費 | 629 | 646 | 17 | ||||||
公租公課,保険料等 | 912 | 873 | △39 | ||||||
燃料費 | 902 | 823 | △79 | ||||||
評価反映経費 | 48 | 48 | △1 | ||||||
収入見合経費 | 963 | 918 | △45 | ||||||
目的積立金貸借分 | 8 | △9 | △17 | ||||||
中期目標達成強化経費 | 1,000 | 883 | △117 | ||||||
総長室等事業推進経費 | 320 | 590 | 270 | ||||||
基盤配分経費 | 7,340 | 6,917 | △423 | ||||||
〔病院会計〕 | 29,182 | 29,217 | 35 | 〔病院会計〕 | 29,182 | 29,217 | 35 | ||
運営費交付金収入 | 2,702 | 2,591 | △111 | 人件費 | 8,922 | 8,920 | △2 | ||
附属病院収入 | 26,329 | 26,409 | 79 | 特別経費 | 524 | 446 | △78 | ||
雑収入 | 151 | 217 | 66 | 病院診療経費 | 17,277 | 17,627 | 349 | ||
うち設備費 | 1,479 | 1,116 | △363 | ||||||
債務償還経費 | 2,331 | 2,105 | △226 | ||||||
基盤配分経費 | 128 | 120 | △8 | ||||||
〔外部資金会計〕 | 22,440 | 20,714 | △1,726 | 〔外部資金会計〕 | 22,440 | 20,714 | △1,726 | ||
施設費補助金等収入 | 3,153 | 1,086 | △2,067 | 施設整備費 | 3,153 | 1,086 | △2,067 | ||
うち復興特別会計 | 1,926 | 0 | △1,926 | 保育園運営費補助金事業費 | 89 | 90 | 1 | ||
保育園運営費補助金収入 | 89 | 90 | 1 | 直接事業費 | 16,749 | 17,092 | 344 | ||
寄附金収入 | 2,169 | 2,030 | △139 | 寄附金事業費 | 2,114 | 1,983 | △131 | ||
受託研究収入 | 4,515 | 4,929 | 414 | 受託研究費 | 3,839 | 4,229 | 390 | ||
共同研究収入 | 1,007 | 1,148 | 142 | 共同研究費 | 918 | 1,054 | 135 | ||
受託事業収入 | 557 | 607 | 50 | 受託事業費 | 548 | 595 | 47 | ||
大学改革補助金等収入 | 3,431 | 3,484 | 53 | 大学改革補助金等事業費 | 3,431 | 3,484 | 53 | ||
文部科学省科学研究費補助金 | 6,797 | 6,720 | △77 | 文部科学省科学研究費補助金 | 5,274 | 5,211 | △63 | ||
厚生労働省科学研究費補助金 | 554 | 563 | 9 | 厚生労働省科学研究費補助金 | 475 | 482 | 7 | ||
その他助成金等 | 167 | 56 | △111 | その他助成金等 | 149 | 55 | △94 | ||
間接経費 | 2,448 | 2,445 | △3 | ||||||
総長室等事業推進経費 | 1,234 | 1,214 | △20 | ||||||
部局配分経費 | 1,215 | 1,232 | 17 | ||||||
1.0%減 | 1.0%減 | ||||||||
合 計 | 95,997 | 95,064 | △933 | 合 計 | 95,997 | 95,064 | △933 |
※項目ごとに四捨五入を行っているため,合計が一致しない場合があります。
〔その他繰越金等:平成26年度末見込み〕 | ||
前中期目標期間繰越積立金 | 278百万円 | |
寄附金 | 7,216百万円 | |
計 | 7,494百万円 |
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(財務部主計課)