内部監査について
内部監査は、本学の健全な運営を確保することを目的として監査室が実施します。
本学の運営諸活動の遂行状況を検討及び評価し、情報の提供や、業務の改善・合理化のための助言や提案を行います。
監査室では、日常的監査、ガイドライン対象経費監査、重点監査のほか、内部統制システムモニタリング調査やその他監査を実施します。
□内部監査概要比較表(PDF)(学内限定)
*参考資料(PDF)(学内限定)
○国立大学法人北海道大学内部監査規程
○国立大学法人北海道大学内部監査実施細則
■内部監査計画書
令和6年度 内部監査計画書(学内限定)(PDF)
令和5年度 内部監査計画書(学内限定)(PDF)
令和4年度 内部監査計画書(学内限定)(PDF)
令和3年度 内部監査計画書(学内限定)(PDF)
令和2年度 内部監査計画書(学内限定)(PDF)
令和元年度 内部監査計画書(学内限定)(PDF)
平成30年度 内部監査計画書(学内限定)(PDF)
平成29年度 内部監査計画書(学内限定)(PDF)
平成28年度 内部監査計画書(学内限定)(PDF)
■内部監査報告書
令和5年度 内部監査報告書(学内限定)
令和4年度 内部監査報告書(学内限定)
令和3年度 内部監査報告書(学内限定)
令和2年度 内部監査報告書(学内限定)
令和元年度 内部監査報告書(学内限定)
平成30年度 内部監査報告書(学内限定)
平成29年度 内部監査報告書(学内限定)
平成28年度 内部監査報告書(学内限定)
■過去の内部監査における指摘事項一覧
令和5年度(学内限定)(PDF)
令和4年度以前(学内限定)(PDF)
■その他
○参考
・共通事務処理マニュアル
・研究活動に関するハンドブック
・研究費不正使用防止計画(PDF)